問題已解決

你好,老師 , 我們之前做分錄的時候, 進項都是放在待抵扣進項稅科目,現(xiàn)在我們這個月要抵扣了, 這個要怎么做分錄轉(zhuǎn)出來?

84784982| 提問時間:2022 01/05 16:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在你的增值稅綜合服務(wù)平臺里面,你勾選確認(rèn)簽字就可以的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待抵扣。
2022 01/05 16:45
84784982
2022 01/05 16:49
之前都是做借:應(yīng)交稅費---增值稅--待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 現(xiàn)在要怎么做分錄,是不是直接借應(yīng)交稅費---增值稅--進項稅額 貸:應(yīng)交稅費---增值稅--待抵扣進項稅額
84784982
2022 01/05 16:51
我這個月已經(jīng)勾選了, 我們做賬的時候, 就要做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待抵扣。是嗎, 金額就是我勾選的金額?
郭老師
2022 01/05 16:55
哦對的是的是這么做。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~