問(wèn)題已解決

之前的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)做會(huì)計(jì)分錄,有留底?,F(xiàn)在有銷(xiāo)項(xiàng)了怎么做抵扣分錄?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/28 09:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
好,直接抵扣就可以了,不用其他處理。
2023 08/28 09:42
84785035
2023 08/28 09:46
報(bào)稅是這樣。會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?賬上進(jìn)項(xiàng)稅額的借方有余額需要調(diào)平嗎?
玲老師
2023 08/28 09:51
進(jìn)項(xiàng)稅額這樣調(diào)整做期末結(jié)轉(zhuǎn) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額。
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