問(wèn)題已解決

本月進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣完 一部分抵扣一部分留底了 怎么做會(huì)計(jì)分錄呀

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/13 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 03/13 16:02
郭老師
2023 03/13 16:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示留底。
84784956
2023 03/13 16:04
之前是待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅 也可以這樣做嗎
郭老師
2023 03/13 16:05
你是沒有認(rèn)證嗎?沒有認(rèn)定,這樣的話他不屬于留級(jí),做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784956
2023 03/13 16:10
2月份的賬務(wù)?
郭老師
2023 03/13 16:13
你好,你認(rèn)證了沒有?沒有認(rèn)證就做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證掛著余額就可以了。
84784956
2023 03/13 16:20
認(rèn)證了 并且這個(gè)月還抵扣了
郭老師
2023 03/13 16:21
你好,上面按照我寫的那個(gè)。
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