問(wèn)題已解決

公司之前只報(bào)稅有留底稅額,現(xiàn)在開(kāi)始做賬,留底稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/12 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 07/12 09:19
郭老師
2023 07/12 09:19
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示留底。
84785010
2023 07/12 11:50
好的謝謝
郭老師
2023 07/12 11:50
不用客氣,工作愉快。
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