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不可以抵扣的進項稅已經(jīng)抵扣了要怎么轉(zhuǎn)出來?分錄怎么做?

84785020| 提問時間:2021 04/13 08:40
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,借xx 成本或者是xx費用等,貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021 04/13 08:41
84785020
2021 04/13 09:11
那稅額本來是固定資產(chǎn)的,是普票。原來的財務(wù)誤以為是專票
maize老師
2021 04/13 09:15
借固定資產(chǎn),借進項稅額 負數(shù),或者是貸進項稅額轉(zhuǎn)出
84785020
2021 04/13 09:17
是不是借固定資產(chǎn)36.25貸應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
maize老師
2021 04/13 09:25
實際做進項稅額負數(shù)更好點, 你這個做進項稅額負數(shù)吧,你這個不是認證了,是收到普通發(fā)票了,更正我上面回復(fù)下,這個回復(fù)為準,借固定資產(chǎn),借進項稅額 負數(shù)
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