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老師,不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了,要怎么做賬呢

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/22 13:41
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
若是不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十一條第四款的規(guī)定,申報(bào)抵扣錯(cuò)誤應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)正的方式,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定后,將補(bǔ)正的稅款金額返回轉(zhuǎn)出來補(bǔ)正進(jìn)項(xiàng)稅抵扣信息,同時(shí)也會(huì)根據(jù)財(cái)政部國家稅務(wù)總局有關(guān)文件精神及實(shí)務(wù)操作,進(jìn)行上年度,本期及欠稅的調(diào)整。 拓展知識(shí):補(bǔ)正申報(bào)稅款的過程中,實(shí)體企業(yè)需要確保稅金補(bǔ)正完成后,對(duì)于企業(yè)的會(huì)計(jì)處理正確無誤,以此來避免企業(yè)因補(bǔ)正申報(bào)稅款增加會(huì)計(jì)處理工作量,及因補(bǔ)正稅款而增加的稅費(fèi)支出。
2023 01/22 13:46
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