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老師,我們進(jìn)項轉(zhuǎn)票很多,但現(xiàn)在銷項很少,未抵扣的進(jìn)項稅怎么做賬呢

84784976| 提問時間:08/09 08:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
08/09 08:18
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