問題已解決

老師 21.22年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 因?yàn)槭菢I(yè)務(wù)招待費(fèi) 不能抵扣現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 怎么做賬

m14183588| 提問時(shí)間:2023 10/16 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借以前前年做損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 10/16 15:48
m14183588
2023 10/16 15:49
然后再借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
2023 10/16 15:52
對的,是的,是這么說的。
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