問題已解決

我之前的印花稅都做在管理費(fèi)用了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該計(jì)入營業(yè)稅金及附加,那我需要調(diào)整嗎?還是今年就這樣做下去?如果調(diào)整的話分錄應(yīng)該怎么做?

84784988| 提問時(shí)間:2021 10/07 11:59
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,需要調(diào)整,借稅金及附加 貸管理費(fèi)用
2021 10/07 11:59
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