問題已解決

上一年度繳納印花稅時(shí),做的分錄是,借:應(yīng)交稅金印花稅,貸銀行。但是今年要調(diào)整到稅金及附加,應(yīng)該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄?是不是涉及到以前年度損益調(diào)整了?

molipeipei| 提問時(shí)間:08/07 15:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
今年直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤
08/07 15:56
molipeipei
08/07 16:07
借:利潤分配-未分配利潤,貸:稅金及附加, 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金印花稅, 調(diào)整上年度的印花稅是這樣嗎? 那今年入賬的應(yīng)交稅金印花稅,可以直接紅字后更正到稅金附加嗎?
家權(quán)老師
08/07 16:10
借:應(yīng)交稅金印花稅,貸銀行 借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅金印花稅
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