問題已解決

上一年度繳納印花稅時,做的分錄是,借:應交稅金印花稅,貸銀行。但是今年要調整到稅金及附加,應該怎么調整會計分錄?是不是涉及到以前年度損益調整了?

molipeipei| 提問時間:2024 08/07 15:55
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
今年直接計入利潤分配-未分配利潤
2024 08/07 15:56
molipeipei
2024 08/07 16:07
借:利潤分配-未分配利潤,貸:稅金及附加, 借:稅金及附加,貸:應交稅金印花稅, 調整上年度的印花稅是這樣嗎? 那今年入賬的應交稅金印花稅,可以直接紅字后更正到稅金附加嗎?
家權老師
2024 08/07 16:10
借:應交稅金印花稅,貸銀行 借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅金印花稅
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