問(wèn)題已解決
老師,有張票10月份對(duì)方開票開錯(cuò)數(shù)量了。我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在他們要紅沖會(huì)不會(huì)影響我抵扣。我還沒有認(rèn)證,如果她這邊紅沖了是不是就不能認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了?
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速問(wèn)速答如果對(duì)方進(jìn)行了紅沖操作,那么原始發(fā)票的錯(cuò)誤會(huì)被糾正,同時(shí)對(duì)方應(yīng)該會(huì)重新開具一張正確的發(fā)票給你。你需要在收到新的發(fā)票后進(jìn)行認(rèn)證,這樣就可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。只要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成認(rèn)證,就不會(huì)影響你的稅務(wù)抵扣。
11/01 15:27
84785026
11/01 15:28
那就是說(shuō)不會(huì)影響我10月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?我們就是差進(jìn)項(xiàng)票
84785026
11/01 15:29
現(xiàn)在都是稅務(wù)局系統(tǒng),還需要認(rèn)證嗎?
堂堂老師
11/01 15:30
對(duì)的,現(xiàn)在大多數(shù)地區(qū)的增值稅發(fā)票都通過(guò)稅務(wù)局的電子系統(tǒng)自動(dòng)認(rèn)證,不需要你手動(dòng)去認(rèn)證了。只要確保你的賬務(wù)系統(tǒng)中發(fā)票信息是更新并且正確的,就可以正常進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。
堂堂老師
11/01 15:32
紅沖操作會(huì)將原始錯(cuò)誤的發(fā)票作廢,并重新開具正確的發(fā)票。這個(gè)過(guò)程不會(huì)影響你10月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣,只要你在收到新發(fā)票后及時(shí)處理,確保在抵扣期限內(nèi)完成對(duì)新發(fā)票的認(rèn)證和記賬。
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