問題已解決

老師,上個月我這個憑證金額做錯了,抵扣可2262194.38.實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是2156345.2 對于這筆賬,現(xiàn)在會計跟實(shí)際的待認(rèn)證不一樣,這個我怎么調(diào)一下,會計分錄

84784947| 提問時間:2024 11/01 11:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你這個是從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額里面對吧?
2024 11/01 11:02
84784947
2024 11/01 11:02
是的,是的
東老師
2024 11/01 11:03
就是等于是說待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面的多了,實(shí)際明沒有抵那么多對吧?
84784947
2024 11/01 11:06
是的,我怎么做分錄沖一下
東老師
2024 11/01 11:07
就這么做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就成了
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