當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不用交增值稅,月底時候可以不用寫分錄嗎? 這樣科目余額表有余額怎么辦
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時,差額部分可以留到下期抵扣,月末需要做轉(zhuǎn)出分錄,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。這樣處理后,科目余額表才能準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。
10/18 15:58
84785015
10/18 15:59
那我以前沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦
堂堂老師
10/18 16:02
如果以前月份沒有結(jié)轉(zhuǎn),可以在當(dāng)月的期末調(diào)整分錄中進(jìn)行處理。借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。這樣調(diào)整后,賬務(wù)會更加準(zhǔn)確。如果有不確定的地方,建議具體分析具體情況。
閱讀 109