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請問,進(jìn)項稅額如果大于銷項稅額的話是不是就可以不用交增值稅了呀?

84785017| 提問時間:2020 05/15 13:46
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊稅務(wù)師
您好,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,當(dāng)期增值稅就不用繳納。
2020 05/15 13:48
84785017
2020 05/15 13:49
城市,教育這些附加稅也是零申報吧
金子老師
2020 05/15 13:50
對的,城市,教育這些附加稅零申報。
84785017
2020 05/15 13:51
印花稅的申報直接填寫銷項合同的金額就可以是吧?因為沒有資金賬簿所以不用填寫是嗎?
金子老師
2020 05/15 13:54
印花稅購銷合同都需要繳納印花稅,若有購進(jìn)合同也是需要繳納印花稅的。
84785017
2020 05/15 13:55
直接填寫金額就可以是吧?其他沒有發(fā)生就不用填寫了
金子老師
2020 05/15 13:58
對的,是這樣的,沒有的不用填。
84785017
2020 05/15 13:59
那為什么還有校驗?zāi)兀?/div>
金子老師
2020 05/15 14:11
您勾選了減免代碼,您司有印花稅減免嗎?若沒有不要勾選
84785017
2020 05/15 14:15
那個減免代碼自己出來的,我只填寫了購銷合同的金額,為什么自己就出來了呀,是不是得手動刪除
金子老師
2020 05/15 14:23
嗯嗯,試一下可以手動刪除不,我記得是可以的,無法修改時可以打電話咨詢下12366.
84785017
2020 05/15 15:23
好的,謝謝
金子老師
2020 05/15 15:31
恩恩,不用客氣,希望解答對您有所幫助。
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