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例如公司銷項稅額是3000,進項稅額是2000,留抵稅額有5000,公司這個月并未繳稅,留抵抵扣了1000,我們做賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,怎么做賬

84785003| 提問時間:09/08 17:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問上期的留底稅額5000當(dāng)時怎么寫的分錄
09/08 18:02
84785003
09/08 18:04
沒寫分錄,應(yīng)該怎么寫呀,老師
84785003
09/08 18:07
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,能:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-銷3000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進3000嗎
bamboo老師
09/08 18:40
沒寫分錄 那您留底5000怎么體現(xiàn)的?
bamboo老師
09/08 19:02
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,也能: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-銷3000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進3000
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