問題已解決
老師,收到電費專用發(fā)票,借:管理費用-電費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:其他應(yīng)付款 是這樣做分錄嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答嗯,這個分錄對頭!收到電費發(fā)票,借“管理費用-電費”,應(yīng)付這筆費用;同時,因為有增值稅進項稅,所以還要借“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”來記錄這個稅額。最后,貸“其他應(yīng)付款”表示這部分款項將要支付。這樣處理賬務(wù),清晰明了。
09/03 10:39
84785021
09/03 10:40
好的謝謝
堂堂老師
09/03 10:43
沒問題,有啥財務(wù)疑問隨時拋過來,我這隨時待命,專業(yè)解答,讓你的賬目清晰無誤。
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