問題已解決
老師,我們科目余額表應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方16萬。 那我收到留底退稅時 做:借:銀行存款15萬 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出15萬, 這樣做的會計分錄對不對?
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速問速答你好,你的這個分錄不對,應(yīng)該是借銀行存款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 07/29 10:17
84784994
2022 07/29 10:19
好的,謝謝老師。
郭老師
2022 07/29 10:22
不用客氣,工作愉快。
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