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老師,問下企業(yè)目前有留抵稅額,但之前有購買稅盤的金額560想抵扣掉,怎么操作好

84784993| 提問時間:08/29 10:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你們的稅盤還在用嗎
08/29 10:20
84784993
08/29 10:23
沒用了,可之前買的還沒抵扣掉
樸老師
08/29 10:32
那這個不能抵扣了哦
84784993
08/29 11:27
一個去年的,還有個今年的。不抵扣,那現(xiàn)在這么操作
樸老師
08/29 11:28
直接轉(zhuǎn)出就可以了哦
84784993
08/29 11:35
稅務(wù)那邊怎么操作啊,附表四,減免
樸老師
08/29 11:37
這個不減免了哦 取消了
84784993
08/29 11:42
那怎么操作啊
樸老師
08/29 11:46
這個560不是今年的吧 之前年度的你正常抵扣 了
84784993
08/29 11:54
一個今年的,一個去年的。都不抵扣也行的,就是現(xiàn)在具體該怎么操作啊,沒弄過老師
樸老師
08/29 11:57
同學(xué)你好 如果金稅盤全額抵扣的進項稅不再抵扣需要轉(zhuǎn)出,可以這樣操作: 在增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)中,將之前填寫的金稅盤全額抵扣的相關(guān)行次進行調(diào)整。 具體來說,如果之前在 “增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費” 欄次填寫了抵減金額,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,就在對應(yīng)的欄次填寫負(fù)數(shù)金額,表示轉(zhuǎn)出。 同時,在賬務(wù)處理上,借記相關(guān)費用科目,貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” 科目。
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