問(wèn)題已解決

老師,我們是小規(guī)模納稅人,每個(gè)月里面有紅沖發(fā)票,是按實(shí)際對(duì)沖后的開票金額申報(bào)增值稅吧,紅沖的發(fā)票需要做負(fù)數(shù)入賬嗎

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:08/14 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,當(dāng)月的不用做,如果跨月的需要。l
08/14 11:29
84785033
08/14 11:30
像我們4月開的票,7月紅沖了,4-6月已經(jīng)季度申報(bào)了,7月份的賬紅沖的發(fā)票也要入賬嗎
郭老師
08/14 11:31
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
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