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電子發(fā)票開錯當月紅沖的,在申報增值稅的時候,需要填報紅沖的負數(shù)金額嗎

84785001| 提問時間:2021 11/15 11:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你讀入銷項的時候,會自動減去的
2021 11/15 11:46
84785001
2021 11/15 11:52
我上月中旬申請小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,不會自動讀取數(shù)據(jù)
宋生老師
2021 11/15 11:53
你好!那你就只填寫就好了。按實際來就行
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