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次月紅沖上月發(fā)票,紅沖的金額當(dāng)月需要申報繳納增值稅嗎?

84784997| 提問時間:2022 01/11 11:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,需要按正數(shù)發(fā)票減去紅沖發(fā)票之后的收入申報 比如正數(shù)發(fā)票收入100萬,負(fù)數(shù)發(fā)票收入10萬,收入需要按90萬填寫申報?
2022 01/11 11:49
84784997
2022 01/11 11:51
小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬,年度銷售額沒有超過180萬是否免征增值稅
鄒老師
2022 01/11 11:53
你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬,這種情況是需要繳納增值稅的?
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