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發(fā)票異常,進項稅前期已操作抵扣,現(xiàn)在需要轉出,請問分錄是什么

84784956| 提問時間:08/06 13:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是之前做了成本費用的借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
08/06 13:36
84784956
08/06 13:42
前期做的應交稅費,應交增值稅,進項稅
郭老師
08/06 13:44
現(xiàn)在需要進項轉出就可以了
84784956
08/06 13:46
之前沒做成本費用,那現(xiàn)在怎么結轉到未分配利潤
郭老師
08/06 13:50
你好,那之前做了哪個科目?庫存商品嗎?借庫存商品 dai應交稅費,應交增值稅進項轉出。
84784956
08/06 13:59
意思是把那個稅額轉到庫存里去?
郭老師
08/06 14:01
你好是的增值稅抵扣不了 是合計做帳
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