問題已解決

老師,如果前期有異常進(jìn)項稅額做了轉(zhuǎn)出處理,現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)回來了,應(yīng)該怎么操作,謝謝

84785000| 提問時間:2023 06/09 07:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個先 找管理員批準(zhǔn),然候發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進(jìn)項稅額的應(yīng)稅項目,可在用途改變的次月將按公式計算出的可以抵扣的進(jìn)項稅額,填入第8b欄“其他”的“稅額”中。
2023 06/09 07:48
84785000
2023 06/09 08:15
老師,管理員是哪個部門的人
宋生老師
2023 06/09 08:15
你好你去稅務(wù)局大廳去問一下你們是屬于那個股管理的,去對應(yīng)的管理股找你們的管理員。
84785000
2023 06/09 08:27
老師,不是在原來填的23a里面填負(fù)數(shù)呀
宋生老師
2023 06/09 08:28
你好,正常常就是老師上面說的,你問一下你的管理員,看他要求填在哪里。
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