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老師您好。我們公司去年12月做了一筆暫估款 借:其他業(yè)務(wù)成本12萬 貸:其他應(yīng)付款-暫估款12萬 現(xiàn)在24年了老板說發(fā)票沒取回來,而且款也不用支付了 現(xiàn)在我要怎么做會(huì)計(jì)分錄把去年12月暫估的12萬元成本調(diào)整為正確的

84785042| 提問時(shí)間:08/05 21:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)增 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
08/05 21:55
84785042
08/05 22:23
那我的成本不調(diào)嗎?難道不是用以前年度損益科目嗎?
郭老師
08/05 22:25
跨年了不做主營業(yè)務(wù)成本 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整 我給你寫了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
84785042
08/05 22:34
我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,麻煩您把企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的分錄告訴我一下
郭老師
08/05 23:04
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤。
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