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老師去年12月份暫估了材料并結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的材料成本,現(xiàn)在拿到票后與暫估的有差額,實際比暫估的少了5分,怎么處理,調(diào)整利潤嗎

84785029| 提問時間:2022 03/02 11:29
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
沖減本年的成本就是了哈
2022 03/02 11:31
84785029
2022 03/02 11:39
老師就是說現(xiàn)在我拿到票先紅沖暫估的材料,再按發(fā)票入材料,結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖了吧?然后就是把多入的這個五分材料成本直接調(diào)整在本年成本里嗎
家權老師
2022 03/02 11:41
是的,就是你說的那個意思的哈
84785029
2022 03/02 11:43
好的,能麻煩老師寫一下差額沖減成本的分錄嗎,現(xiàn)在紅沖暫估的材料并按發(fā)票重新入后,原材料是個負值怎么寫沖減成本的分錄謝謝
家權老師
2022 03/02 11:46
借:應付賬款5 貸: 主營業(yè)務成本5
84785029
2022 03/02 13:36
直接應付賬款沖嗎老師,不是借:主營業(yè)務成本 -0.05 貸:原材料-xx -0.05
84785029
2022 03/02 13:39
因為拿原材料發(fā)票紅沖之前暫估,在重新入賬后,原材料借方余額是-0.05,所以不是應該借:主營業(yè)務成本 -0.05 貸:原材料-xx -0.05嗎,懇請老師賜教
家權老師
2022 03/02 13:45
總的思路就是把賬做平就是了哈
84785029
2022 03/02 14:02
好的老師,那直接吧差額從原材料過渡至主營業(yè)務成本沒事哈,借:主營業(yè)務成本 -0.05 貸:原材料-xx -0.05 這樣子
家權老師
2022 03/02 15:02
是的。就那么干,簡單粗暴又省事
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