當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,如果之前少暫估了原材料的價(jià)值,已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,到票后,少暫估的差額怎么入賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
按照差額,補(bǔ)提原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本
04/23 10:42
閱讀 735