問題已解決
老師,我們之前暫估時直接將暫估的成本結轉了借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在我要沖暫估發(fā)現(xiàn)原材料少了一筆入賬的,現(xiàn)在要怎么補做這一筆分錄
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速問速答你好,借應付賬款,貸主營業(yè)務成本,借原材料,貸應付賬款,借主營業(yè)務成本貸原材料。
2023 12/01 11:56
84785001
2023 12/01 12:02
是沖銷了這筆分錄再重新做一筆分錄嗎
郭老師
2023 12/01 12:04
對的,是的,是這么做的
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