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老師,之前暫估成本,然后第四季度發(fā)現(xiàn)吧之前暫估的沖減了,也不用交企業(yè)所得稅,所以,我現(xiàn)在怎么沖減暫估的?分錄怎么寫 之前分錄是借暫估成本 貸應(yīng)付賬款暫估

m9400366| 提問時(shí)間:2023 01/12 22:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付帳款暫估 借暫估成本負(fù)數(shù)
2023 01/12 22:48
m9400366
2023 01/12 22:49
比如我暫估的50萬,然后有部分票補(bǔ)上了,沖減了部分,還剩下20萬暫估成本,剩下的20萬,我直接負(fù)數(shù)沖銷就行嗎?我之前做了成本啊,現(xiàn)在沖減不用從成本減掉嗎?
郭老師
2023 01/12 22:51
是的 減掉 上面的不就是紅沖暫估的成本
m9400366
2023 01/13 13:16
是沖紅了,但是之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了,沖銷后,成本也要減少啊。這個(gè)月沒有銷售,但是有人工成本,不夠減20萬,減掉厚成本負(fù)數(shù)。那最后結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫
郭老師
2023 01/13 13:22
你好,填寫負(fù)數(shù)成本就可以的。負(fù)數(shù)可以申報(bào)。
m9400366
2023 01/13 13:29
那最后的分錄怎么寫
郭老師
2023 01/13 13:33
借應(yīng)付帳款暫估 借暫估成本負(fù)數(shù)100 沒有其他的業(yè)務(wù),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本填寫負(fù)100。
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