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老師,暫估多了,發(fā)票跟之前暫估的成本不一樣怎么搞

84784995| 提問時間:2022 05/13 16:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!紅字沖減暫估的,然后按實際金額入賬
2022 05/13 16:34
84784995
2022 05/13 16:35
那我的材料為負數(shù)怎么搞?
宋生老師
2022 05/13 16:38
你好!為什么會出現(xiàn)負數(shù)呢?紅字沖減的時候產生負數(shù)?
84784995
2022 05/13 16:40
發(fā)票少,暫估多了。不是負了嘛
宋生老師
2022 05/13 16:42
您好!你紅字沖減暫估的,暫估的部分不就平了嗎?
84784995
2022 05/13 16:44
暫估平了,但是我?guī)齑嫔唐坟摾?/div>
宋生老師
2022 05/13 16:45
你好!正常是不會的。除非你自己結轉成本多結轉了
84784995
2022 05/13 16:45
我成本還沒結轉啦
84784995
2022 05/13 16:45
是不是把負數(shù)結轉掉,?
宋生老師
2022 05/13 16:47
你好!要么是之前結轉多了??隙ㄊ墙Y轉走了,才會負數(shù)了
84784995
2022 05/13 16:49
之前按暫估結轉的。這次把暫估沖完,庫存商品是負的了。還要再結轉一次成本。把上月多結轉的,這個月搞回來就行了
宋生老師
2022 05/13 16:49
你好!是的。就是這樣操作
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