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老師,如果暫估入庫(kù),發(fā)票后來收到,暫估的多了少了,成本結(jié)轉(zhuǎn)的多了少了如何做賬的分錄能說下嗎?

84784957| 提問時(shí)間:2021 11/22 14:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 之前如果多結(jié)轉(zhuǎn)了,就沖銷多結(jié)轉(zhuǎn) 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 之前如果少結(jié)轉(zhuǎn)了,就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2021 11/22 14:15
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