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我暫估成本和實際的沒有差別。等到實際出賬的該如何做分錄呢。 那暫估多了或者少了,又該如何做賬呢

84784977| 提問時間:2020 03/23 21:07
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
你好,那先問你暫估時是按不含稅成本做的吧?
2020 03/23 21:08
84784977
2020 03/23 21:09
我是按不含稅的做的呢。 一般我們的暫估就是很準確的,開票就知道出賬是多少錢。
張樂老師
2020 03/23 22:24
如果實際的跟暫估的一樣,那成本不需要再調(diào)整了,只需確認收到票的進項稅額 。 借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——進項稅額 貸:銀行存款。 如果實際的跟暫估的有差異,可以直接調(diào)整成本。 借:應(yīng)付賬款 主營業(yè)務(wù)成本 (正數(shù)和負數(shù)都有可能) 應(yīng)交稅費——進項稅額 貸:銀行存款。
84784977
2020 03/23 22:31
謝謝老師。我知道啦
張樂老師
2020 03/23 22:47
好的,滿意請五星好評,謝謝!
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