問(wèn)題已解決

暫估的和實(shí)際開票的金額一樣,要如何做賬呢

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/19 10:58
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辜老師
金牌答疑老師
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沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
2019 12/19 10:58
84784953
2019 12/19 11:03
我的是普票沒有進(jìn)項(xiàng),開的金額一樣,也要紅沖在入賬嗎
辜老師
2019 12/19 11:04
你暫估有沒有另外啟用科目
84784953
2019 12/19 11:07
19年1月-11月都暫估了成本票,12月才都收到票,我是要每個(gè)月單獨(dú)紅沖還是直接紅沖1-11月呢
84784953
2019 12/19 11:08
就是我暫估的是原材料,開的票也是原材料,就是開普票
辜老師
2019 12/19 11:10
可以直接1-11月一起沖銷的
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