問題已解決

去年暫估入庫的成本已結(jié)轉(zhuǎn) ,今年匯算清繳之前收到的發(fā)票比實際暫估的少,如何賬務(wù)處理

84785011| 提問時間:2018 04/14 14:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄 把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本匯算清繳予以調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額
2018 04/14 14:34
84785011
2018 04/14 14:37
多結(jié)轉(zhuǎn)的部分需要賬務(wù)處理嗎?
鄒老師
2018 04/14 14:38
你好,需要的 借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整 需要做這個多結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖銷分錄
84785011
2018 04/14 14:40
好的,謝謝
鄒老師
2018 04/14 14:42
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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