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老師,去年12月暫估了一筆成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸,其他應(yīng)付款,現(xiàn)在發(fā)票到了,如何沖減

84785011| 提問時(shí)間:2020 04/17 09:24
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馬江偉老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
暫估入庫時(shí):   借:原材料   貸:應(yīng)付賬款-暫估 拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:   借:原材料(紅字)   貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) 然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))   貸:應(yīng)付賬款
2020 04/17 09:44
84785011
2020 04/17 09:55
直接暫估在主營業(yè)務(wù)成本里了,如何沖
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