問(wèn)題已解決

老師,我去年暫估成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在無(wú)票來(lái)今年匯算怎么做分錄呀老師

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/12 09:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,匯算清繳的時(shí)候,對(duì)無(wú)票成本做納稅調(diào)增處理就是了 把暫估的沖銷,然后做無(wú)票分錄
2023 05/12 09:24
84784960
2023 05/12 10:11
老師我可以根據(jù)現(xiàn)來(lái)的票直接在12月去改賬在做匯算清繳申報(bào)可以不?然后不去改12月的申報(bào)表
84784960
2023 05/12 10:12
以匯算清繳這表為準(zhǔn)就行可以不呢?
鄒老師
2023 05/12 10:14
你好,匯算清繳的時(shí)候,對(duì)無(wú)票成本做納稅調(diào)增處理就是了 把暫估的沖銷,然后做無(wú)票分錄 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
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