問題已解決

老師,我們單位之前是雇的代理記賬公司做的賬,現(xiàn)在我想接手,但是他們做的賬銀行存款明細沒有按銀行回單來做,他們做的賬就是自己想記銀行存款就記銀行存款,想記庫存現(xiàn)金就記庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在銀行明細賬跟銀行對賬單對不上,余額也對不上。我該怎么辦啊

84785026| 提問時間:08/02 15:39
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藍小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師
可以做一個統(tǒng)一調(diào)整,把余額調(diào)平,
08/02 15:40
84785026
08/02 15:44
怎么調(diào)啊老師,比如他的賬是2萬余額,我這現(xiàn)在銀行余額60萬,怎么調(diào)啊老師
藍小天老師
08/02 15:46
借 銀行存款 58萬 貸 其他應付款-前期賬務差異
84785026
08/02 15:52
那庫存現(xiàn)金是不減少啊,庫存現(xiàn)金賬戶怎么處理啊。因為是銀行存款少了庫存現(xiàn)金多了啊
84785026
08/02 15:53
還有就是他以前沒有應收賬款,但是我現(xiàn)在銀行收到了一筆貨款我現(xiàn)在該怎么做賬呢,應該是之前會計給記成現(xiàn)金了。
藍小天老師
08/02 17:10
沖銷差異這個科目,
84785026
08/02 17:23
那就像之前開出去的銷售發(fā)票,錢沒回來,會計做的現(xiàn)金收入了,現(xiàn)在這筆款打入了銀行存款賬戶,這種情況我該怎么辦
藍小天老師
08/02 20:17
沖掉以前的現(xiàn)金,現(xiàn)在做銀行存款
84785026
08/03 09:36
老師我可以不管他之前的賬,從重建賬一切從零開始嘛?可以不管他之前的財務報表的數(shù)嘛?
藍小天老師
08/03 09:36
可以不管,以前都是錯的
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