問題已解決

老師,我們單位之前是雇的代理記賬公司做的賬,現(xiàn)在我想接手,但是他們做的賬銀行存款明細(xì)沒有按銀行回單來做,他們做的賬就是自己想記銀行存款就記銀行存款,想記庫存現(xiàn)金就記庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在銀行明細(xì)賬跟銀行對賬單對不上,余額也對不上。我該怎么辦啊

84785026| 提問時(shí)間:08/02 15:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
可以做一個(gè)統(tǒng)一調(diào)整,把余額調(diào)平,
08/02 15:40
84785026
08/02 15:44
怎么調(diào)啊老師,比如他的賬是2萬余額,我這現(xiàn)在銀行余額60萬,怎么調(diào)啊老師
藍(lán)小天老師
08/02 15:46
借 銀行存款 58萬 貸 其他應(yīng)付款-前期賬務(wù)差異
84785026
08/02 15:52
那庫存現(xiàn)金是不減少啊,庫存現(xiàn)金賬戶怎么處理啊。因?yàn)槭倾y行存款少了庫存現(xiàn)金多了啊
84785026
08/02 15:53
還有就是他以前沒有應(yīng)收賬款,但是我現(xiàn)在銀行收到了一筆貨款我現(xiàn)在該怎么做賬呢,應(yīng)該是之前會(huì)計(jì)給記成現(xiàn)金了。
藍(lán)小天老師
08/02 17:10
沖銷差異這個(gè)科目,
84785026
08/02 17:23
那就像之前開出去的銷售發(fā)票,錢沒回來,會(huì)計(jì)做的現(xiàn)金收入了,現(xiàn)在這筆款打入了銀行存款賬戶,這種情況我該怎么辦
藍(lán)小天老師
08/02 20:17
沖掉以前的現(xiàn)金,現(xiàn)在做銀行存款
84785026
08/03 09:36
老師我可以不管他之前的賬,從重建賬一切從零開始嘛?可以不管他之前的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)嘛?
藍(lán)小天老師
08/03 09:36
可以不管,以前都是錯(cuò)的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~