問題已解決
本月只收到幾張上月未開的專票,本公司沒有開發(fā)票,收到發(fā)票時是記到借:在建工程 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款。期末結(jié)轉(zhuǎn)這種增值稅的怎么做賬
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速問速答您好,借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn),
按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用一個統(tǒng)一科目 “應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。
07/31 15:33
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