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老師,我先支付賬款,可不可以這樣做。 借,應付賬款-廠房租賃(未收到發(fā)票) 貸:銀行存款。 次月收到發(fā)票: 借:預付賬款-廠房租賃 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:應付賬款-廠房租賃 當月攤銷 借:制造費用 貸:預付賬款-廠房攤銷(按月攤銷)

84784954| 提問時間:2022 04/01 14:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2022 04/01 14:15
84784954
2022 04/01 16:22
老師,這樣做會不會有點多此一舉,可以直接用預付賬款嗎?
郭老師
2022 04/01 16:25
可以直接用預付賬款的。
84784954
2022 04/01 17:00
但是第一筆錢支出去是沒有發(fā)票的,用了預付款,收到發(fā)票后有用什么科目?
郭老師
2022 04/01 17:02
你好,沒有發(fā)票,借制造費用貸預付賬款發(fā)票到了之后紅沖不就可以啦?
84784954
2022 04/01 17:28
老師,你沒懂起我的意思。比如我2月份付出去房屋費。是不是二月該記一筆賬。三月才開的發(fā)票,
郭老師
2022 04/01 17:32
你不是根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來做賬嗎?這樣影響你的產(chǎn)品的利潤。
郭老師
2022 04/01 17:32
沒有發(fā)票,已經(jīng)發(fā)生了,可以正常做賬的發(fā)票到了你再紅沖就行。完整的借制造費用,貸銀行存款,下一個月發(fā)票到了 借應付賬款貸制造費用 借制造費用, 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款。
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