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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問每個月都要做一筆抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 然后貸方 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)(本月勾選抵扣的金額) 差額就是應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅(本月要交的稅金) 現(xiàn)在我想問,我本月抵扣多了,不需要交稅,還產(chǎn)生留抵8000的進(jìn)項(xiàng)稅額,這種情況,我月末怎么做 抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄呢
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速問速答你好,也是和上面一樣,只不過是這個未繳增值稅在借方。
06/14 10:31
84784968
06/14 10:34
請問是這樣嗎: 借方 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 2萬 應(yīng)交稅費(fèi) -未交稅金8千 貸方 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 2.8萬萬
郭老師
06/14 10:38
對的是的,是這么做的。
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