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請問老師,當月交增值稅的時候,進項稅多,抵扣過后不需要交稅的,是不是做這樣一筆分錄,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,,,貸:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出多交增值稅,這個數(shù)額是本月抵扣進項之后留抵的稅額是嗎?

84785018| 提問時間:2024 11/19 14:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,可以的不過按照現(xiàn)在的會計制度的要求,這種情況下你可以不用做憑證。在申報表上面留底就可以了。
2024 11/19 14:58
84785018
2024 11/19 14:59
我們公司現(xiàn)在每個月都不用交增值稅的,進項太多,之前每個月我都沒做交稅的分錄,不寫也行嗎?等到交稅的時候再寫?
宋生老師
2024 11/19 15:00
你好,是的,不寫也是可以的。
84785018
2024 11/19 15:02
公司目前一直處于虧損的狀態(tài),存貨太多,又銷售不出去,像我們這種連續(xù)半年進項稅太多,稅務(wù)局會不會重點查?
宋生老師
2024 11/19 15:03
你好,這個風險確實是比較大。
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