問題已解決

老師好,想問一下,本公司去年虧損,因去年年終績效獎金計提多16萬,在今年做匯算清繳進已做調(diào)增,那賬面上的16萬是不是做借:利潤分配-末分配利潤 -16萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎金-16萬

84784957| 提問時間:05/13 15:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,是這么做的。
05/13 15:59
84784957
05/13 16:01
那老師,因為公司租房沒發(fā)票,當(dāng)時已記賬共58800元,做匯算清繳時也調(diào)增了,那想問一下,這個要怎么做呢
郭老師
05/13 16:04
實際有業(yè)務(wù)的調(diào)表不調(diào)賬就行,不需要紅沖
84784957
05/13 16:10
老師,因為工資多提是沒發(fā)生的,所以要在賬上調(diào)整,如果今年把16萬年終獎金最終也發(fā)放了,也不用調(diào)賬,只是在明年匯算清繳時調(diào)減,對不
郭老師
05/13 16:11
對的是的,是這么做的。
84784957
05/13 16:18
老師,還想問一下,前年也調(diào)增了一筆應(yīng)付賬款15萬,是當(dāng)時年終預(yù)提成本發(fā)票末到,可后來一直都沒到發(fā)票,所以在匯算清繳時就做調(diào)增處理了??少~上還是掛著15萬。這樣對不,要處理不。
郭老師
05/13 16:19
你好,應(yīng)付賬款貸方余額嗎?那你們需要支付嗎?
郭老師
05/13 16:20
不需要支付的話就是虛增,你需要紅沖。
84784957
05/13 16:21
是的貸方,當(dāng)時計提成本時,發(fā)票到位要支付的,可一直都沒到位,所以在前三年在做匯算清繳時就做調(diào)增了??僧?dāng)時一直認為所得稅是調(diào)表不高賬,賬上還一直存在15萬
郭老師
05/13 16:25
你好,你以后確不確定支付?確定支付掛賬不用調(diào)整。
84784957
05/13 16:26
肯定不會付了,老師。否則前三年做匯算清繳是不會調(diào)增的。
郭老師
05/13 16:27
借應(yīng)付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
84784957
05/13 16:30
老師,可不可以幫我總結(jié)一下,什么情況是要沖回科目,什么情況下是不要調(diào)整賬的呀。都暈了。
郭老師
05/13 16:32
你好,你需虛增的都需要紅沖呀,就像你上面的 做錯了的
84784957
05/13 16:32
好的。太感謝老師了。
郭老師
05/13 16:33
不用客氣,工作愉快。
84784957
05/13 16:35
老師因2021做匯算清繳時就調(diào)增了應(yīng)付款這筆賬,當(dāng)時也問了一些會計,他們都告訴我調(diào)表不調(diào)賬,所以一直掛著。因今天剛問你去年多提工資問題,想想,我都不付的款項就這么一直掛,感覺就不對。----那我4月份賬可以直接沖回應(yīng)付賬款,對不。
郭老師
05/13 16:43
你好,你虛增的就得紅沖,你要不一直掛,這合理嗎? 跳表不調(diào)賬不用在這里。
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