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去年暫估費用:借管理10萬,貸應付暫估,今年收到發(fā)票16萬,還有進項稅費,如何做賬,第一步我是把去年的借管理-10,貸應付-10,請問后面該怎么做?

84784990| 提問時間:2023 02/09 12:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你實際費用是16萬; 那么你做 :借管理費用16貸 應付賬款- 某供應商? ?
2023 02/09 12:35
84784990
2023 02/09 12:38
不用紅沖上年暫估的費用嗎?
84784990
2023 02/09 12:39
求完整分錄
meizi老師
2023 02/09 12:41
你好;? 你什么準則的? ?;如果跨年紅沖; 你 第一筆 紅沖分錄不對的??
84784990
2023 02/09 12:43
小企業(yè)會計
meizi老師
2023 02/09 12:44
借應付賬款? ? 貸 利潤分配-未分配利潤 ;? ? 然后按發(fā)票做 :借利潤分配- 未分配利潤 貸? ?應付賬款? ?
84784990
2023 02/09 12:45
老師不好意思,這是企業(yè)會計準則
meizi老師
2023 02/09 12:45
你好;? ??借應付賬款? ? 貸 以前年度損益調(diào)整? ;? ? 然后按發(fā)票做 :借?以前年度損益調(diào)整?貸? ?應付賬款? ?
84784990
2023 02/09 12:47
借應付10萬,貸以前年度10萬嗎?,借以前年度6萬貸應付6萬嗎
meizi老師
2023 02/09 12:48
?你好;? ? ? ?? 借應付賬款 10? ?貸 以前年度損益調(diào)整10? ;? ? 然后按發(fā)票做 :借?以前年度損益調(diào)整 16貸? ?應付賬款16? ?
84784990
2023 02/09 12:52
第二步是收到發(fā)票,借管理/銷售費用16萬,貸應付16萬嗎,還是直接就做以前年度這筆
meizi老師
2023 02/09 12:53
你好; 是的;? ? 跨年了 做 以前年度損益調(diào)整? ?
84784990
2023 02/09 12:54
還有去年暫估是管理費用,但是今年實際收到發(fā)票有管理費用,還有銷售費用怎么處理
meizi老師
2023 02/09 12:54
你好;? ? ? ? 去紅沖; 看我上面分錄哈? ? ; 一樣的道理? ?
84784990
2023 02/09 12:55
不是很明白,我就是把去年做的暫估沖掉,求下完整分錄金額
meizi老師
2023 02/09 12:56
?你好;? ? ?走以前年度損益調(diào)整去紅沖;? 你不會; 就把之前分錄發(fā)來看看? ?
84784990
2023 02/09 12:58
比如老師,我去年做的是管理費用10萬,貸應付暫估10萬,今年收到16萬發(fā)票,其中銷售費用10萬,管理費用4萬,進項稅2萬,求完整的分錄金額
meizi老師
2023 02/09 13:00
?你好;? ? ? 上面給你寫了完整分錄了哦;????? 借應付賬款 10? ?貸 以前年度損益調(diào)整10? ;? ? 然后按發(fā)票做 :借?以前年度損益調(diào)整 16貸? ?應付賬款16? ? ?
84784990
2023 02/09 13:06
這樣做的話我今年收到的發(fā)票要放12月份里面了
meizi老師
2023 02/09 13:07
你好;? 你在23年去處理的話;? ? 就按我寫的做哈;? ?
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