問題已解決

去年賬上做了暫估費用入賬 借:管理費用-暫估 貸:其他應付-暫估 ,今年才收到的發(fā)票,我應該怎么沖銷以前年度的暫估,怎么做比較準確

84784973| 提問時間:2022 05/10 14:39
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,審計師
首先沖銷之前的,借其他應付賬款 貸以前年度損益調整 確認發(fā)票的,借以前年度損益調整 貸其他應付
2022 05/10 14:43
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