問題已解決

老師,我們?nèi)ツ曩~上做了暫估成本入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款/暫估 今年收到的發(fā)票,我應(yīng)該怎么沖銷以前年度的暫估,怎么做比較準(zhǔn)確。

84784957| 提問時間:2022 03/17 10:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款/暫估 負(fù)數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)成本? 正數(shù) ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款/某公司 正數(shù)
2022 03/17 10:27
84784957
2022 03/17 10:30
老師,他是去年的業(yè)務(wù),不應(yīng)該進以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2022 03/17 10:33
就這樣處理就是了哈,主營業(yè)務(wù)成本一進一出,不影響以前的損益
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