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請(qǐng)問老師,我公司賣的庫存商品,只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

84785039| 提問時(shí)間:05/08 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。正規(guī)的是做這個(gè)。
05/08 10:29
84785039
05/08 10:31
謝謝老師,我3月份忘了做結(jié)轉(zhuǎn)這一步分錄,4月份可以補(bǔ)寫上月這一步結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
05/08 10:32
可以的,可以補(bǔ)上的
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