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為什么專票收入的銷項稅額月末結轉不是借應交稅費應交增值稅銷項稅,貸應交稅費未交增值稅,而是應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅
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速問速答同學你好
因為當月形成的應納稅額考慮很多因素,所以為了簡便處理,就只用應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅科目
2023 01/01 18:50
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為什么專票收入的銷項稅額月末結轉不是借應交稅費應交增值稅銷項稅,貸應交稅費未交增值稅,而是應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅
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