問題已解決

老師你好,請問月末進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是否可以這樣做。 銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅

84785037| 提問時間:04/09 19:30
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
04/09 19:30
84785037
04/09 19:32
不需要做轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多交的吧?
小菲老師
04/09 19:35
同學(xué),你好 你這是簡易的 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
84785037
04/09 19:37
謝謝謝謝
84785037
04/09 19:39
進(jìn)項(xiàng)稅賬上都做了,但在報稅時當(dāng)月的沒有全部勾選,這有沒有沖突
小菲老師
04/09 19:40
同學(xué),你好 有沖突的
84785037
04/09 19:41
那怎么辦,老師
小菲老師
04/09 19:42
同學(xué),你好 需要及時勾選的
84785037
04/09 19:48
好的,有時進(jìn)頂多,銷項(xiàng)少,就留下月勾選。這情況要做分錄嗎?銷項(xiàng)多,下月申報時要交的,可以不預(yù)提應(yīng)交增值稅嗎,
小菲老師
04/09 19:49
同學(xué),你好 這情況要做分錄嗎? 做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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