問題已解決

老師,這個月只有進項,沒有銷項,是不是應該這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅) 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84785016| 提問時間:2020 10/15 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 可以這么做的
2020 10/15 15:01
84785016
2020 10/15 15:14
老師,最好的做法是怎樣的呢?次月,發(fā)生銷項稅額了,怎樣處理呢?
郭老師
2020 10/15 15:20
你好 這么做就很完美了 可以 借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅
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