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一般納稅人當(dāng)月只有銷項沒有進(jìn)項,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 可以嗎?

84784985| 提問時間:2021 03/09 11:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2021 03/09 11:53
84784985
2021 03/09 11:59
那如果進(jìn)項大的情況是? 借 應(yīng)交稅費—未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是? 借 應(yīng)交稅費—未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅? ?
樸老師
2021 03/09 12:07
借 應(yīng)交稅費—未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅
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