問題已解決
老師,去年入帳的一比30萬材料款現(xiàn)在向紅沖,但是成本已結(jié)轉(zhuǎn),增值稅已抵扣,現(xiàn)在賬該怎么調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄幫我寫下,匯算清繳該怎么調(diào)整
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速問速答你好,分錄
借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
收入和成本沖回
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
04/03 21:37
高輝老師
04/03 21:38
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
貸:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
高輝老師
04/03 21:38
匯算不需要調(diào)整的,是銷售的退回
84785022
04/03 21:45
跨年的也是這么做嗎?損益科目不用以前年度損益調(diào)整嗎
高輝老師
04/03 21:48
你好,不用的以前年度損益,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都是未來調(diào)整,
84785022
04/03 22:06
匯算清繳時(shí)也不用調(diào)增調(diào)減嗎
高輝老師
04/03 22:07
你好,是不需要做調(diào)減的
84785022
04/03 22:12
如果匯算清繳后再來紅沖這筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,明年匯算需要調(diào)整嗎
高輝老師
04/03 22:17
你好,分錄和上面的是一樣的,客戶給你們退貨,然后你公司退貨給供應(yīng)商。不區(qū)分匯算清繳前后,都是當(dāng)年確認(rèn)損益,不調(diào)整匯算的
84785022
04/03 22:18
好的,謝謝
高輝老師
04/03 22:19
不客氣,祝平安喜樂
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